关于旅行社的账务问题

发布时间:2024-05-15 03:26 发布:上海旅游网

问题描述:

7月接收一个团(暂时叫做A团)9月份才确认收入,在7、8两个月份里,A团分别产生了一些费用,如餐费、门票等,但9月份这个团的所有发票才收到,请问,在7、8月份因该团产生的费用怎么做账呢?
补充一下,我想知道,在7月应经收到的和A团有关的费用发票,怎么做分录。因为收到了支出发票,但不是所有的支出发票,而且没有确认收入,请问这种情况,能将收到发票的部分做预收账款吗?还有没有其他的方法?

问题解答:

在7、8月份因该团产生的费用暂作预付账款处理。

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