问题描述:
进主营业务成本对吗?
问题解答:
收据是不可以抵税的,只有在对方开来增值税专用发票,而且上面注明的税率是4%的时候,一般纳税人才可以抵扣。
从另一个方面来说,酒店一般不缴纳增值税,而且不可以是增值税一般纳税人,不存在抵扣的问题。
收据怎么可以抵税????
收据没有办法扣税呀
你所说的4%税金是应该向税务部门缴纳的,,而不是抵扣进项税的。
做帐时,把你实际支付的金额作为主营业务成本即可。你们酒店是不能抵扣增值税的。因为你没有销项税。
酒店应该缴纳营业税,而不是增值税,所以不必考虑增值税的抵扣问题。