问题描述:
这是怎么回事呀,要怎么做呢?
问题解答:
是不是在申报月份的次月认证的,比如申报3月份的增值税,而此份发票是在4月份认证;或者是在申报月份的前一月份认证的,比如申报3月份的增值税,而此份发票是在2月份认证的。因为根据抵扣的规定,增值税专用发票必须自开票之日起90天内认证并且在认证的当月抵扣,否则不允许抵扣进项。如果不是上面的两种情况还是和税务机关联系解决吧。
是否是申报异常的提示呢?到电话到华博去问一下或联系专管员吧。