问题描述:
想问一下,因为旅游会计制度规定:旅行社之间的费用结算,由于有一个结算期,当发生的费用支出不能与实现的营业收入同时入账时,应接计划成本先行结转,待算出实际成本后再结转其差额。那实际操作是不是就是先将营业成本暂估,然后下月再冲回呢?哪位高手指点一下啊?谢谢噢,急呀!
问题解答:
关于旅游行业营业成本按计划成本结转问题这个旅游问答期待您的解答,请登录账号或关注微信公众号回答这个问题。